服务流程

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 1.收集资料(每月25号到30号)

主管会计会和客户联系,收集本月开出和购进的发票及各项做账票据。您可送至我公司,或我公司安排会计去您指定的地点收取,并对票据进行初步的整理。

 
2.会计做账(每月25到次月15号)

结合银行的对账单及做账票据和客户进行及时的沟通,用财务软件进行会计核算账务处理税款计算。审核会计对做账结果进行审核,包括票据的完整性合法性的审核,账务处理的正确性的审核,税款计算的合法性的审核,来往账目的核对,并对客户的账务问题给予准确的评估。合理计算税款,并为客户争取最大程度的税收优惠。

 
3.报税(每月1号到15号)

我公司会计会提醒您在对公账会上存入足额的税款,网上或者国地税上门申报,完成税款缴纳和社保费缴纳。

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